索 引 号 H025/2022-63441 成文日期 2022-08-26
发布机构 区综合行政执法局 主题分类 财政
文号 有效性

杭州市萧山区综合行政执法局2021年度部门决算

发布日期:2022-08-26 18:07 访问次数: 信息来源:区综合行政执法局
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目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

杭州市萧山区综合行政执法局2021年度部门决算

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章。起草城市管理和综合行政执法方面的规范性文件。

2.组织拟订并实施全区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,组织编制并实施市容景观、环境卫生、城市照明、城市河道等专项规划和行业发展规划。配合城市规划部门编制并实施市政设施、城市绿化的保护与管理专项规划。

3.负责城市管理的综合协调和监督管理工作。负责推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。指导全区各镇街、相关城市管理服务部门的城市管理工作。

4.负责市容景观、环境卫生、市政设施、城市河道、城市绿化、城市照明、户外广告、渣土、犬类管理等行政审批和监督管理工作。指导和监督全区生活垃圾分类、生活固体废弃物处置及农村生活垃圾处理工作。

5.负责市容景观、环境卫生、城市河道、城市照明的行业管理、养护作业市场监管,拟订行业管理制度和规范。负责市政设施、城市绿化等基础设施建成移交后的保护与管理。

6.负责全区综合行政执法的统筹协调和指导监督工作,深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。

7.负责综合行政执法工作,推进综合行政执法规范化建设。组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动。

8.负责全区城市管理行业安全生产工作的指导和监督。承担城市管理领域防汛、防台和抗雪等自然灾害的应急处置工作。

9.拟订城市管理和综合行政执法专项资金计划,并监督实施。负责智慧城管信息化平台建设。负责推进城市管理科技创新和推广。负责组织实施数字城管工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。

(1)综合行政执法事项的承接和划转。积极推进综合行政执法体制改革,区综合行政执法局承接经省政府批准纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制权,按照“成熟一批、划转一批”的原则,逐步纳入综合行政执法范围。具体划转的职权事项以区政府公告为准。

(2)有关城市河道、市政园林绿化方面的职责分工。根据职能划转,区综合行政执法局负责城市河道的建设、养护与管理工作,负责市政园林绿化的养护与管理工作。区住房和城乡建设局负责市政园林绿化的建设工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市萧山区综合行政执法局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位杭州市萧山区环境卫生保障中心决算、杭州市萧山区城市水设施和河道保护管理中心决算、杭州市萧山区市政绿化养护保障中心决算。

纳入杭州市萧山区综合行政执法局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.杭州市萧山区综合行政执法局(本级),包括局本级、一个参公单位(财务不独立)及两个局属事业单位(财务不独立)。参公单位是杭州市萧山区综合行政执法大队;两个局属事业单位分别是杭州市萧山区城市管理指挥保障中心、杭州市萧山区固体废弃物处置保障中心。

2. 杭州市萧山区环境卫生保障中心

3. 杭州市萧山区城市水设施和河道保护管理中心

4. 杭州市萧山区市政绿化养护保障中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计190,841.94万元,支出总计190,841.94万元,与2020年度相比,各增加79387.93万元,增长71.23%。主要原因是:1.因职能划转,萧山区污水处理费由下属事业单位区城市水设施和河道保护管理中心作为执收单位进行征收和支付。2.2021年度易腐垃圾收运处置补贴、生活垃圾收运处置补贴等项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计190,833.01万元;包括财政拨款收入190,833.01万元(其中,一般公共预算70,100.8万元,政府性基金预算120,732.21万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计190,833.01万元,其中基本支出23,220.38万元,占12.17%;项目支出167,612.63万元,占87.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计190,841.94万元,支出总计190,841.94万元,与2020年相比,各增加79387.93万元,增长71.23%。主要原因是:1.因职能划转,萧山区污水处理费由下属事业单位区城市水设施和河道保护管理中心作为执收单位进行征收和支付。2.2021年度易腐垃圾收运处置补贴、生活垃圾收运处置补贴等项目经费增加;财政拨款支出年初预算数200131.02万元,完成年初预算的95.36%,主要原因是部分项目招标开展较晚,需在2022年才能完成项目,以及部分项目因职责划转,部分工作我局不再实施。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出70,100.8万元,占本年支出合计的36.73%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5278.22万元,增长8.14%。主要原因是:2021年度易腐垃圾收运处置补贴、生活垃圾收运处置补贴等项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出70,100.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出70,100.8万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79286.02万元,支出决算为70,100.8万元,完成年初预算的88.42%,主要原因是部分项目招标开展较晚,需在2022年才能完成项目,以及部分项目因职责划转,部分工作我局不再实施。其中:

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为17255.67万元,支出决算为14826.14万元,完成年初预算的85.92%,决算数小于预算数的主要原因是日常办公运行节约了开支。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为2057.8万元,支出决算为2002.00万元,完成年初预算的97.29%,决算数小于预算数的主要原因是数字城管主城区和建制镇信息采集费考核扣款。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为40817.46万元,支出决算为34577.44万元,完成年初预算的84.71%,决算数小于预算数的主要原因是::1垃圾分类专项补助通过转移支付拨付给镇街,决算数据未统计在内;2.下属事业单位杭州市萧山区市政绿化养护保障中心智慧市政绿化管理平台系统项目为后期追加项目,未包含在年初预算中。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了“十四五”规划编制费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为2833.11万元,支出决算为2769.66万元,完成年初预算的97.76%,决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位杭州市萧山区城市水设施和河道保护管理中心节省了人员经费和公用经费。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)。年初预算为16321.98万元,支出决算为15913.39万元,完成年初预算的97.50%,决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位杭州市萧山区环境卫生保障中心环卫一体化保洁项目实施后,一方面临聘人员大部分移交于区城运公司,致使人员经费减少,另一方面一体化保洁项目实施后经费追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23,220.37万元,其中:

人员经费17,989.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,230.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出120,732.21万元,占本年支出合计的63.27%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加74109.71万元,增长158.96%。主要原因是:因职能划转,萧山区污水处理费由下属事业单位区城市水设施和河道保护管理中心作为执收单位进行征收和支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出120,732.21万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出120,000万元,占99.39%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出732.21万元,占0.61%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为120845万元,支出决算为120,732.21万元,完成年初预算的99.91%,主要原因是所涉项目基本按计划实施完成。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为40000万元,支出决算为40000万元,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为80000万元,支出决算为80000万元,决算数等于预算数。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为845万元,支出决算为731.95万元,完成年初预算的86.62%,决算数小于预算数的主要原因是一方面由于管理职责划转等原因,牛皮癣清理费用减少,另一方面下属事业单位杭州市萧山区市政绿化养护保障中心挖掘修复项目部分款项由于项目未完成审价而无法在当年支付,结转下年支付。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据统计口径未包含下属事业单位杭州市萧山区市政绿化养护保障中心新南郡社区设施维修及无障碍设施改建工程项目结转资金(包含在决算数据统计口径中)。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用

于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1093.24万元,支出决算为495.92万元,完成预算的45.36%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1.公务用车运行维护费节约了开支;2.下属事业单位杭州市萧山区环境卫生保障中心在一体化保洁项目实施后将特种车辆移交于区城运公司,车辆减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2021年未出国交流;公务用车购置及运行维护费支出决算为493.32万元,占99.48%,与2020年度相比,增加18.62万元,增长3.92%,主要原因是新购置执法车辆一批;公务接待费支出决算为2.6万元,占0.52%,与2020年度相比,增加0.22万元,增长9.24%,主要原因是外来人员交流学习人员及次数增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为15万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。未发生机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年未出国交流,节约了开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为1070.04万元,支出决算为493.32万元,完成预算的46.10%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约了开支以及下属事业单位杭州市萧山区环境卫生保障中心在一体化保洁项目实施后将特种车辆移交于区城运公司,车辆运行维护费减少。

公务用车购置预算数为224.24万元,支出决算为216.68万元(含购置税等附加费用),完成预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是:车辆在政府采购平台采购,实际成交价格低于预算价格。主要用于经批准购置的25辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为845.8万元,支出276.64万元,完成预算的32.71%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约了开支以及下属事业单位杭州市萧山区环境卫生保障中心在一体化保洁项目实施后将特种车辆移交于区城运公司,车辆运行维护费减少。主要用于268辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为268辆。

(3)公务接待费预算数为8.2万元,支出决算为2.6万元,完成预算的31.71%。国内公务接待91批次,累计660人次。主要用于接待外来人员交流学习人员的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约餐费等费用的开支。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2.6万元,主要用于接待外来交流学习人员的餐费等支出,接待91批次,累计660人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为4330.11万元,支出决算为3,348.46万元,完成年初预算的77.33%,决算数小于预算数的主要原因是:一方面节约了日常开支,另一方面年初预算口径中包含了包干性经费中的人员经费;比2020年度增加564.4万元,增长20.27%,主要原因是2021年度人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,862.92万元,其中:政府采购货物支出563.08万元、政府采购工程支出584.39万元、政府采购服务支出3,715.45万元。授予中小企业合同金额3,956.5万元,占政府采购支出总额的81.36%。其中,授予小微企业合同金额2,917.39万元,占授予中小企业合同金额的73.74%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.41%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,杭州市萧山区综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆268辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车170辆、特种专业技术用车47辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆,其他用车主要是养护应急车辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州市萧山区综合行政执法局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目64个,共涉及资金46880.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度牛皮癣清理费用、污水处理费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金120732.21万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市萧山区综合行政执法局在2021年度单位决算中反映执法办案经费及数字城管主城区和建制镇信息采集费项目绩效自评结果。

执法办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为128.7万元,执行数为128.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成执法办案经费绩效目标,进一步规范执法办案,提高执法规范化水平,加强法治政府建设,高质量完成普法工作,提升执法人员执法业务水平。发现的问题及原因:一是执法办案仍需进一步规范;二是执法规范化建设仍需进一步加强。下一步改进措施:一是加强执法办案经费投入,紧抓执法办案,严格案件审核,不断提升案件质量和执法办案水平,堵牢漏洞盲区;二是强化执法规范化建设经费投入,继续推进中队规范化提升改造,按照市局规范化中队建设标准,为中队规范化建设做好服务工作,继续提升中队执法装备水平,提升执法办案规范化水平。

萧山区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

执法办案经费

主管部门

杭州市萧山区综合行政执法局

实施单位

政策法规科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1287000

1287000

1287000

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1287000

1287000

1287000


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升案件办理质量,加强执法办案规范,做好执法办案保障

完成年初设定目标,大幅提升案件办理质量,加强执法规范化建设,提供有力执法办案保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:一般程序案件数量

≥3000件

5163件

18

18


指标2:






……






质量指标

指标1:案件结案率

≥80%

100%

18

18


指标2:






……






时效指标

指标1:






指标2:






……






成本指标

指标1:法律顾问服务费

=8万元

8万元

18

18


指标2:诉讼代理费

≤30万元

21.17万元

18

18


……






效益指标

经济效益

指标

指标1:一般程序案件罚款金额

≥500万元

2151.88万元

18

18


指标2:






……






社会效益

指标

指标1:






指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






满意度指标

满意度

指标1:






指标2:






……






小计

90

90


总分

100

100


数字城管主城区和建制镇信息采集费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.9分,自评结论为“优”。项目全年预算数为920万元,执行数为912.99万元,完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况:一是信息采集市场化稳定规范运行;二是采集扩面情况下加强采集管理,保障了考核指标稳定。发现的问题及原因:一是少部分镇街未按要求及时处置案卷;二是采集公司的采集质量有待进一步提高。下一步改进措施:一是强化考核,加强采集管理;二是压实责任,提高镇街的处置能力。

萧山区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称

数字城管主城区和建制镇信息采集费

主管部门

杭州市萧山区综合行政执法局

实施单位

杭州市萧山区城市管理 指挥保障中心

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

920

920

912.99

10

99.24%

9.9

其中:当年财政拨款

920

920

912.99


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全区建制镇数字城管信息采集管理规范化运行,采集上报数不低于13万件,问题解决率不低于95%,问题及时解决率不低于90%,采集费不高于910万,降低城市成本不低于10%

全区建制镇数字城管信息采集管理基本实现规范化运行,并在原基础上采集扩面,各项绩效指标完成较好。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:采集上报数

≥13

万件

46万件

23

23

基于考核情况数量有所增加

指标2:






……






质量指标

指标1:问题解决率

≥95%

99.93%

22

22


指标2:






……






时效指标

指标1:及时解决率

≥90%

96.44%

12

12


指标2:






……






成本指标

指标1:采集费

≤910万元

912.99万

11

10

采集公司对考核重视程度较高,扣分扣款相对较少

指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:降低城市管理成本

≥10%

10%

22

22


指标2:






……






社会效益

指标

指标1:






指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






满意度指标

满意度

指标1:






指标2:






……






小计

90

89


总分

100

98.9


3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外,国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指反映污水处理费对应专项债务收入安排的用于污水处理设施建设方面的公益性资本支出。

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

26.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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